AN28, Добрый день!
Цитата: Как Вы выходите из этого положения?
Мы например выходим из ситуации как и раньше, делаем проводки по начислению зарплаты 1 раз в месяц (последнее число месяца)
Цитата: Начисление осуществляем в Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.25.36), пользуясь типовыми механизмами 1С , затем выгружаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.23).
так же работаем в 1С и делаем выгрузку из «ЗУПа» в «БУХ».
Если смотреть на текст статьи, которую Вы указываете, то " Начисление зарплаты и создание проводок по заработной плате — это
ежемесячная обязанность бухгалтера. "
Могу ошибаться, но я нигде не видела, что обязательно нужно в бухучете отражать проводками начисление зарплаты за 1-ю половину месяца, на мой взгляд вполне достаточно отразить сам факт выплаты этого дохода, а начисление показать уже итоговое за месяц отразив это проводками на последнее число месяца.
Можете еще почитать статью КонтурБухгалтерия:
www.b-kontur.ru/enquiry/197?ysclid=likdksiagk899192687Цитата: Расходы на заработную плату списываются на себестоимость продукции или товаров, поэтому с 70 счетом корреспондируют следующие счета:для производственного предприятия — 20 счет «Основное производство» или 23 счет «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные (управленческие) расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;для торгового предприятия — 44 счет «Расходы на продажу».Проводка выглядит следующим образом:Д20 (44,26,…) К70Эта проводка делается на общую сумму начисленной зарплаты за месяц, либо по каждому сотруднику, если учет на 70 счете организован с аналитикой по сотрудникам.Проводка по начислению аванса аналогичная. Её дата зависит от способа расчетов, установленного в организации:1. Если аванс выплачивается в фиксированной сумме от месячного оклада работника, то проводка по начислению аванса не нужна. Сделайте только проводку по начислению зарплаты за месяц в последний день этого месяца;2. Если аванс зависит от времени, которое работник фактически отработал в первой половине месяца, то,как правило, дополнительно делают резервные удержания НДФЛ, алиментов и других выплат. Проводку по начислению аванса создайте по окончании первой половины месяца, за который он начислен. На ту же дату сформируйте проводку по удержаниям.
Я бы не стала делать дополнительные проводки во избежание "задвоения" сумм начисленной зп за первую половину месяца, а править "ручками" в программе, это тоже не лучший вариант.